- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010404.002
Número:05010404
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.908,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.091,21
Liquidação: 05010404.002
Liquidada em: 30/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 19.161,30
Valor Líquido: R$ 18.719,95
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 30/01/2026
Histórico:
comp. fevereiro/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #25087 | AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 19.161,30 | 1,00 | R$ 19.161,30 | |
| Total Bruto | R$ 19.161,30 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.161,30 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 441,35 |
Total das Retenções: R$ 441,35