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- Pagamento Nº 30011231
Número:05010404
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 57.908,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 242.091,21
Número:05010404.002
Valor Total da Liquidação:R$ 19.161,30
Valor Total Liquidado:R$ 18.719,95
Pagamento 30011231
Pago em: 30/01/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 19.161,30
Valor Líquido Pago: R$ 18.719,95
Histórico:
comp. fevereiro/2026