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- Liquidação Nº 05010120.002
Número:05010120
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87
Liquidação: 05010120.002
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 60.855,70
Valor Líquido: R$ 52.034,24
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 02/02/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - EXONERAÇÃO COMISS ATENÇ BÁSICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 60.855,70 | 1,00 | R$ 60.855,70 | |
| Total Bruto | R$ 60.855,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 60.855,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 3.710,14 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 2.947,24 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 64,73 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 2.099,35 |
Total das Retenções: R$ 8.821,46