Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010120

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 151.736,13

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.348.263,87


Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal exonerado (RESCISÕES), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010120.00413/02/2026R$ 42.299,04
R$ 0,00
05010120.00305/02/2026R$ 30.871,37
R$ 0,00
05010120.00202/02/2026R$ 60.855,70
R$ 0,00
05010120.00128/01/2026R$ 17.710,02
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
03/02/202603020101FMSAC05010120FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 17.710,02
03/02/202603020090FMSAC05010120FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 60.855,70
09/02/202609020113FMSAC05010120FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 30.871,37
13/02/202613020137FMSAC05010120FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 42.299,04
Lista de Anulações
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