Dados do Empenho:

Número:23100011

Valor Total do Empenho:R$ 264.438,29

Valor Total Liquidado:R$ 264.438,29

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:06.002/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.399.999,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.399.999,92

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061025102201

Valor Total do Contrato:R$ 1.399.999,92

Valor Empenhado:R$ 964.438,25

Saldo a empenhar:R$ 435.561,67

Liquidação: 23100011.003

Liquidada em: 04/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTAO, ORCAMENTO E FINANCAS

Fornecedor: UNISOL PROJETOS E SISTEMAS LTDA (04.186.544/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 992

Tipo de Lançamento: Original

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 31.104,97

Valor Líquido: R$ 29.611,93

Valor Pago da RP R$ 31.104,97

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 02/02/2026


Histórico:

Despesas de R.P. referente a contratação de especializada na cessão de direito de uso( locação) de solução de tecnologia da informação (softwares) voltada para gestão tributária.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#35727SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO TRIBUTÁRIA GERAL. (MÊS)R$ 67.500,000,266576R$ 17.993,88
#35758SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A GESTÃO DO ISSQN. (MÊS)R$ 34.943,000,266666R$ 9.318,12
#35759SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SOFTWARES) VOLTADA PARA A COBRANÇA DE CRÉDITOS DA FAZENDA PÚBLICA. (MÊS)R$ 14.223,660,266666R$ 3.792,97
Total BrutoR$ 31.104,97
Total LiquidoR$ 31.104,97
NÚMERO DA NOTA: 992

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 31.104,974,80%R$ 1.493,04
Total das Retenções: R$ 1.493,04
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0602003106/02/2026R$ 31.104,97