Dados do Empenho:

Número:05010314

Valor Total do Empenho:R$ 24.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.054/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.400.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.766.240,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021110314

Valor Total do Contrato:R$ 15.203.940,00

Valor Empenhado:R$ 13.221.310,00

Saldo a empenhar:R$ 1.982.630,00

Liquidação: 05010314.002

Liquidada em: 04/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: SOTECH SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA (07.140.162/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 71

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.100,00

Valor Líquido: R$ 6.100,00


Data de Solicitação 03/02/2026


Histórico:

Prestação de serviço de informática
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19882LICENÇA MENSAL DE SISTEMA DE GESTÃO (SOFTWARE) PARA UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA (UBS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. (SERVIÇO)R$ 3.050,002,00R$ 6.100,00
Total BrutoR$ 6.100,00
Total LiquidoR$ 6.100,00
NÚMERO DA NOTA: 71

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 43AB4A0E0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202000912/02/2026R$ 6.100,00