Dados do Empenho:

Número:21070002

Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47

Valor Total Liquidado:R$ 1.652,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183,71

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:121022070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,32

Valor Empenhado:R$ 40.187,62

Saldo a empenhar:R$ 116.054,70

Liquidação: 21070002.005

Liquidada em: 09/02/2026

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 913950

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 234,23

Valor Líquido: R$ 234,23

Valor Pago da RP R$ 234,23

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 03/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405233,2688R$ 234,23
Total BrutoR$ 234,23
Total LiquidoR$ 234,23
NÚMERO DA NOTA: 913950

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 188W711358713854099X

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1102002811/02/2026R$ 234,23