- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010867.001
Número:05010867
Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.640,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.959,88
Liquidação: 05010867.001
Liquidada em: 05/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 198872028
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 789,88
Valor Líquido: R$ 780,40
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 05/02/2026
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.03 (GRUPO B), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: JANEIRO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 789,88 | 1,00 | R$ 789,88 | |
| Total Bruto | R$ 789,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 789,88 | ||||