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- Pagamento Nº 10020011
Número:05010867
Valor Total do Empenho:R$ 15.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.640,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.959,88
Pagamento 10020011
Pago em: 10/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 789,88
Valor Líquido Pago: R$ 780,40
Histórico: