Dados do Empenho:

Número:04020009

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 04020009.001

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.500,00

Valor Líquido: R$ 1.500,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 05/02/2026


Histórico:

SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ESPECIAIS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO- CONFORME PORTARIA Nº 03/2026 GAB/ SASC.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4858SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO (UNIDADE )R$ 1.500,001,00R$ 1.500,00
Total BrutoR$ 1.500,00
Total LiquidoR$ 1.500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302003613/02/2026R$ 1.500,00