Dados do Empenho:

Número:04020009

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:04020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00

Pagamento 13020036

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)

Valor Total: R$ 1.500,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00


Histórico:

FEV/26.