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- Pagamento Nº 13020036
Número:04020009
Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04020009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.500,00
Pagamento 13020036
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: MAURENI FREITAS DE ALMEIDA ANDRADE (459.353.603-06)
Valor Total: R$ 1.500,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.500,00
Histórico:
FEV/26.