Dados do Empenho:

Número:12010003

Valor Total do Empenho:R$ 284.793,00

Valor Total Liquidado:R$ 284.793,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:15.001/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.036.646,52

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 949.310,00

Saldo a Contratar:R$ 87.336,52

Dados do Contrato:

Número:159125111001

Valor Total do Contrato:R$ 949.310,00

Valor Empenhado:R$ 284.793,00

Saldo a empenhar:R$ 664.517,00

Liquidação: 12010003.001

Liquidada em: 10/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5274

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 189.862,00

Valor Líquido: R$ 187.583,66

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 05/02/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 5274, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº14010001.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24905KIT NATALIDADE (UNIDADE )R$ 949,31200,00R$ 189.862,00
Total BrutoR$ 189.862,00
Total LiquidoR$ 189.862,00
NÚMERO DA NOTA: 5274

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 26/01/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2601.40.498.101/0001-59.55.001.000005274.1.50301325.4

Número do Protocolo: 223260008723970

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 189.862,001,20%R$ 2.278,34
Total das Retenções: R$ 2.278,34
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0203002802/03/2026R$ 189.862,00