- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 02030028
Número:12010003
Valor Total do Empenho:R$ 284.793,00
Valor Total Liquidado:R$ 284.793,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:12010003.001
Valor Total da Liquidação:R$ 189.862,00
Valor Total Liquidado:R$ 187.583,66
Pagamento 02030028
Pago em: 02/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Valor Total: R$ 189.862,00
Valor do IRRF: R$ 2.278,34
Valor Líquido Pago: R$ 187.583,66
Histórico:
JAN/26.