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- Liquidação Nº 05010130.002
Número:05010130
Valor Total do Empenho:R$ 1.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 125.739,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.374.260,59
Liquidação: 05010130.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 123.658,71
Valor Líquido: R$ 83.512,93
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - EFETIVOS ADM CENTRAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 123.658,71 | 1,00 | R$ 123.658,71 | |
| Total Bruto | R$ 123.658,71 | ||||
| Total Liquido | R$ 123.658,71 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.522,69 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 12.512,90 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.194,48 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 236,75 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.116,30 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.445,51 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 5.384,55 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 380,69 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.343,01 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.144,44 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 102,08 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 9.611,28 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 136,20 |
Total das Retenções: R$ 40.145,78