Dados do Empenho:

Número:18071003

Valor Total do Empenho:R$ 157.767,75

Valor Total Liquidado:R$ 137.869,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 19.898,57

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081022070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88

Valor Empenhado:R$ 1.830.963,69

Saldo a empenhar:R$ 1.033.921,19

Liquidação: 18071003.006

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 913947

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 20.148,27

Valor Líquido: R$ 20.148,27

Valor Pago da RP R$ 20.148,27

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Dezembro/2025


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P, Referente a aquisição de combustível (diesel), destinado a 13 (treze) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5,88443.424,00R$ 20.148,27
Total BrutoR$ 20.148,27
Total LiquidoR$ 20.148,27
NÚMERO DA NOTA: 913947

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/01/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 114S.5562.0131.8657099-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202006312/02/2026R$ 20.148,27