Dados do Empenho:

Número:05010801

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.990,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.292,68

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022070401

Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08

Valor Empenhado:R$ 222.045,45

Saldo a empenhar:R$ 598.226,63

Liquidação: 05010801.001

Liquidada em: 11/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0929090

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 3.920,09

Valor Líquido: R$ 3.920,09

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 09/02/2026


Histórico:

Liquidação referente a prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado. Jan/26
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 3.920,091,00R$ 3.920,09
Total BrutoR$ 3.920,09
Total LiquidoR$ 3.920,09
NÚMERO DA NOTA: 0929090

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 175T.5679.2446.8587499-U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202001612/02/2026R$ 3.920,09