Dados do Empenho:

Número:05010920

Valor Total do Empenho:R$ 61.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.530,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.830,00

Dados da Licitação:

Número:149203/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 6.022.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.526.000,00

Saldo a Contratar:R$ 496.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225092211

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 77.360,00

Saldo a empenhar:R$ 418.640,00

Liquidação: 05010920.001

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 129

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 12.300,00

Valor Líquido: R$ 12.152,40


Data de Solicitação 10/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 129 - F R SOUZA ARAÚJO - Contrato: 1492.25.09.22.11.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18366EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 2.300,001,00R$ 2.300,00
#18364EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,005,00R$ 10.000,00
Total BrutoR$ 12.300,00
Total LiquidoR$ 12.300,00
NÚMERO DA NOTA: 129

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 09/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 323197394

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 12.300,001,20%R$ 147,60
Total das Retenções: R$ 147,60
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1202002112/02/2026R$ 12.300,00