- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 12020021
Número:05010920
Valor Total do Empenho:R$ 61.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.530,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.830,00
Número:05010920.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.300,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.152,40
Pagamento 12020021
Pago em: 12/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)
Valor Total: R$ 12.300,00
Valor do IRRF: R$ 147,60
Valor Líquido Pago: R$ 12.152,40
Histórico: