- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010789.003
Número:05010789
Valor Total do Empenho:R$ 119.738,37
Valor Total Liquidado:R$ 8.519,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.218,96
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 598.691,85
Valor Empenhado:R$ 280.494,71
Saldo a empenhar:R$ 318.197,14
Liquidação: 05010789.003
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 198446364
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.336,83
Valor Líquido: R$ 2.308,79
Competência: Janeiro/2026
Data de Solicitação 11/02/2026
Histórico:
Liquidação referente a despesas de fornecimento de energia ao prédio onde fica localizado na Rua 13 nº 73, Jereissati 1 - Maracanaú.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE ) | R$ 2.336,83 | 1,00 | R$ 2.336,83 | |
| Total Bruto | R$ 2.336,83 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.336,83 | ||||