Dados do Empenho:

Número:05010022

Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47

Valor Total Liquidado:R$ 769,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.567,34

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:121022070401

Valor Total do Contrato:R$ 156.242,32

Valor Empenhado:R$ 40.187,62

Saldo a empenhar:R$ 116.054,70

Liquidação: 05010022.001

Liquidada em: 19/02/2026

Unidade Gestora:

30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 929094

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 258,04

Valor Líquido: R$ 258,04

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 12/02/2026


Histórico:

Valor que se liquida para fazer face às despesas de R.P. referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,0405236,6507R$ 258,04
Total BrutoR$ 258,04
Total LiquidoR$ 258,04
NÚMERO DA NOTA: 929094

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 535S720687329639199U

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2302008723/02/2026R$ 258,04