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- Pagamento Nº 23020087
Número:05010022
Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47
Valor Total Liquidado:R$ 769,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.567,34
Pagamento 23020087
Pago em: 23/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 258,04
Valor Líquido Pago: R$ 258,04
Histórico:
JAN/26.