Dados do Empenho:

Número:05010022

Valor Total do Empenho:R$ 6.336,47

Valor Total Liquidado:R$ 769,13

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.567,34

Dados da Liquidação:

Número:05010022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 258,04

Valor Total Liquidado:R$ 258,04

Pagamento 23020087

Pago em: 23/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 258,04

Valor Líquido Pago: R$ 258,04


Histórico:

JAN/26.