Dados do Empenho:

Número:05010632

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.640,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010632.001

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 6.360,00

Valor Líquido: R$ 6.282,44

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 12/02/2026


Histórico:

Fopag.exoneração.comp.janeiro/26-CGM.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 6.360,001,00R$ 6.360,00
Total BrutoR$ 6.360,00
Total LiquidoR$ 6.360,00
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 38,70
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 38,86
Total das Retenções: R$ 77,56
Total Pago: R$ 6.360,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302014313/02/2026R$ 6.360,00