Dados do Empenho:

Número:05010632

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.360,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.640,00

Dados da Liquidação:

Número:05010632.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.360,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.282,44

Pagamento 13020143

Pago em: 13/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.360,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.282,44


Histórico: