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- Pagamento Nº 13020143
Número:05010632
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.360,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.640,00
Número:05010632.001
Valor Total da Liquidação:R$ 6.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.282,44
Pagamento 13020143
Pago em: 13/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 6.360,00
Valor Líquido Pago: R$ 6.282,44
Histórico: