Dados do Empenho:

Número:05010403

Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 124.312,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 875.687,73

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010403.007

Liquidada em: 12/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.001,93

Valor Líquido: R$ 8.001,93

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 12/02/2026


Histórico:

RECISOES- FEV-2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 8.001,931,00R$ 8.001,93
Total BrutoR$ 8.001,93
Total LiquidoR$ 8.001,93
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8.001,93 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302010813/02/2026R$ 8.001,93