Dados do Empenho:

Número:05010896

Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71

Valor Total Liquidado:R$ 397.788,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.568,01

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080702

Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 994.949,37

Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63

Liquidação: 05010896.002

Liquidada em: 13/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1141

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 147.824,42

Valor Líquido: R$ 146.050,53


Data de Solicitação 13/02/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação da NF 1141 - VACINAR SERVIÇOS - Contrato: 1492.25.08.07.02.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9619,50R$ 44.634,72
#32336PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8722,00R$ 55.393,14
#32337PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5613,50R$ 36.714,06
#32338PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,002,50R$ 11.082,50
Total BrutoR$ 147.824,42
Total LiquidoR$ 147.824,42
NÚMERO DA NOTA: 1141

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 173897071

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0005 - Serviços hospitalares definidos no art. 30 da IN 1234/2012ExtraorçamentárioR$ 147.824,421,20%R$ 1.773,89
Total das Retenções: R$ 1.773,89
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1302007613/02/2026R$ 147.824,42