Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080702

Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 994.949,37

Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63

Empenho:05010896

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (credenciamento)

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Valor Total do Empenho:R$ 469.356,71

Valor Total Liquidado:R$ 397.788,70

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.568,01

Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 1.205.050,63


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO


Descrição:

Valor que se empenha para fazer face com as despesas de prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr. João Elisio de Holanda conforme contrato 1492.25.08.07.02, oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.01/2025 ILC, conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32325 PLANTÃO DE 6 HORAS DIURNO – SEGUNDA A SEXTA-FEIRA – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.144,4817,00R$ 19.456,160,008,009,00
#32326 PLANTAO DE 6 HORAS DIURNO – SABADO, DOMINGOS E FERIADOS – PRESCRIÇÃO HOSPITAL DA MULHER (SERVIÇO)R$ 1.359,785,00R$ 6.798,900,004,001,00
#32335 PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,9650,00R$ 114.448,000,0045,504,50
#32336 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO)R$ 2.517,8775,00R$ 188.840,250,0062,0013,00
#32337 PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO)R$ 2.719,5640,00R$ 108.782,400,0039,500,50
#32338 PLANTÃO DE 12 HS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 4.433,007,00R$ 31.031,000,003,503,50
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010896.00213/02/20261141R$ 147.824,42
R$ 0,00
05010896.00110/02/20261133R$ 128.986,62
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
10/02/202610020076FMSAC05010896VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)1133R$ 128.986,62
13/02/202613020076FMSAC05010896VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)1141R$ 147.824,42
Lista de Anulações
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