Dados do Empenho:

Número:05010988

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 62.140,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 237.859,06

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151021122703

Valor Total do Contrato:R$ 2.145.228,60

Valor Empenhado:R$ 1.272.151,25

Saldo a empenhar:R$ 873.077,35

Liquidação: 05010988.005

Liquidada em: 03/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 849,26

Valor Líquido: R$ 839,07

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 13/02/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548008, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 [R$ 839,07 + IR 10,19].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21995SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SASC - GRUPO B (UNIDADE )R$ 849,261,00R$ 849,26
Total BrutoR$ 849,26
Total LiquidoR$ 849,26
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 10,19
Total das Retenções: R$ 10,19
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0303000103/03/2026R$ 849,26