Dados do Empenho:

Número:05010394

Valor Total do Empenho:R$ 235.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.667,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 219.332,13

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010394.001

Liquidada em: 30/01/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 15.667,87

Valor Líquido: R$ 15.667,87

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 30/01/2026


Histórico:

REF, JANEIRO/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 15.667,871,00R$ 15.667,87
Total BrutoR$ 15.667,87
Total LiquidoR$ 15.667,87
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002002620/02/2026R$ 15.667,87