Dados do Empenho:

Número:05010940

Valor Total do Empenho:R$ 57.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.690,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121521

Valor Total do Contrato:R$ 288.000,00

Valor Empenhado:R$ 217.690,00

Saldo a empenhar:R$ 70.310,00

Liquidação: 05010940.001

Liquidada em: 20/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 328

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.000,00

Valor Líquido: R$ 6.000,00


Data de Solicitação 19/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 328- RL SERVIÇOS - Contrato: 1492.23.12.15.21.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.000,003,00R$ 6.000,00
Total BrutoR$ 6.000,00
Total LiquidoR$ 6.000,00
NÚMERO DA NOTA: 328

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 387694325

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2002007620/02/2026R$ 6.000,00