Dados do Empenho:

Número:05010940

Valor Total do Empenho:R$ 57.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 24.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.690,00

Dados da Liquidação:

Número:05010940.001

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Pagamento 20020076

Pago em: 20/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Credor: RL SERVICOS MEDICOS LTDA (37.207.587/0001-14)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00


Histórico: