Dados do Empenho:

Número:05010975

Valor Total do Empenho:R$ 103.630,00

Valor Total Liquidado:R$ 44.020,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 59.610,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.923.500,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121518

Valor Total do Contrato:R$ 768.540,00

Valor Empenhado:R$ 296.585,00

Saldo a empenhar:R$ 471.955,00

Liquidação: 05010975.002

Liquidada em: 24/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: MARCELO RODRIGUES AUGUSTO LIMA (32.772.882/0001-08)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 109

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 18.580,00

Valor Líquido: R$ 18.580,00


Data de Solicitação 23/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 109 - MARCELO RODRIGUES - Contrato : 1492.23.12.15.18
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,005,00R$ 7.650,00
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,00R$ 1.650,00
#20529EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,00
Total BrutoR$ 18.580,00
Total LiquidoR$ 18.580,00
NÚMERO DA NOTA: 109

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2502001125/02/2026R$ 18.580,00