Dados do Empenho:

Número:06010004

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.029,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.870,52

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022040101

Valor Total do Contrato:R$ 81.084,60

Valor Empenhado:R$ 72.131,46

Saldo a empenhar:R$ 8.953,14

Liquidação: 06010004.001

Liquidada em: 09/03/2026

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7477

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.692,32

Valor Líquido: R$ 3.648,01

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 03/03/2026


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 7477, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REBOQUE 24 HORAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 9.900,000,37296R$ 3.692,32
Total BrutoR$ 3.692,32
Total LiquidoR$ 3.692,32
NÚMERO DA NOTA: 7477

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 06/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.11.487.554/0001-81.55.001.000007477.1.93240008.3

Número do Protocolo: 223260013610170

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 3.692,321,20%R$ 44,31
Total das Retenções: R$ 44,31
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103004831/03/2026R$ 3.692,32