Dados do Empenho:

Número:05010983

Valor Total do Empenho:R$ 77.230,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.485,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.745,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080712

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 77.230,00

Saldo a empenhar:R$ 418.770,00

Liquidação: 05010983.001

Liquidada em: 26/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LUCCA SERVICOS MEDICOS LTDA (51.372.200/0001-06)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.130,00

Valor Líquido: R$ 14.130,00


Data de Solicitação 23/02/2026


Histórico:

liquidação da NF 5 - LUCCA SERVIÇOS - Contrato : 1492.25.08.07.12
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,006,00R$ 9.180,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,003,00R$ 4.950,00
Total BrutoR$ 14.130,00
Total LiquidoR$ 14.130,00
NÚMERO DA NOTA: 5

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 23/02/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 872590584

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702003427/02/2026R$ 14.130,00