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- Pagamento Nº 27020034
Número:05010983
Valor Total do Empenho:R$ 77.230,00
Valor Total Liquidado:R$ 27.485,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.745,00
Número:05010983.001
Valor Total da Liquidação:R$ 14.130,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.130,00
Pagamento 27020034
Pago em: 27/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LUCCA SERVICOS MEDICOS LTDA (51.372.200/0001-06)
Valor Total: R$ 14.130,00
Valor Líquido Pago: R$ 14.130,00
Histórico: