Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.233,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.766,60

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010702.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 13.116,70

Valor Líquido: R$ 9.775,03

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.fevereiro/26-sejuv.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 13.116,701,00R$ 13.116,70
Total BrutoR$ 13.116,70
Total LiquidoR$ 13.116,70
Retenções
TipoAçãoValor Total
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 83,15
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 912,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 114,28
Faltas*Pagar/RecolherR$ 2.232,16
Total das Retenções: R$ 3.341,67
Total Pago: R$ 13.116,70 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602041426/02/2026R$ 13.116,70