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- Liquidação Nº 05010702.002
Número:05010702
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.233,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.766,60
Liquidação: 05010702.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 13.116,70
Valor Líquido: R$ 9.775,03
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.cont. temporario.comp.fevereiro/26-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 13.116,70 | 1,00 | R$ 13.116,70 | |
| Total Bruto | R$ 13.116,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 13.116,70 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 83,15 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 912,08 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 114,28 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.232,16 |
Total das Retenções: R$ 3.341,67