Dados do Empenho:

Número:05010702

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 26.233,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73.766,60

Dados da Liquidação:

Número:05010702.002

Valor Total da Liquidação:R$ 13.116,70

Valor Total Liquidado:R$ 9.775,03

Pagamento 26020414

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 13.116,70

Valor Líquido Pago: R$ 9.775,03


Histórico: