Dados do Empenho:

Número:05010058

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 357.879,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.642.120,53

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010058.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 173.335,36

Valor Líquido: R$ 173.335,36

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

FOPAG REF FEV26 - CONTRATO TEMP ATENÇ BAS PISO ENFERM - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 173.335,361,00R$ 173.335,36
Total BrutoR$ 173.335,36
Total LiquidoR$ 173.335,36
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 173.335,36 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602036726/02/2026R$ 173.335,36