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- Pagamento Nº 26020367
Número:05010058
Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 357.879,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.642.120,53
Número:05010058.002
Valor Total da Liquidação:R$ 173.335,36
Valor Total Liquidado:R$ 173.335,36
Pagamento 26020367
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 173.335,36
Valor Líquido Pago: R$ 173.335,36
Histórico: