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- Liquidação Nº 05010393.002
Número:05010393
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.688,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.311,48
Liquidação: 05010393.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 14.998,35
Valor Líquido: R$ 14.998,35
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 14.998,35 | 1,00 | R$ 14.998,35 | |
| Total Bruto | R$ 14.998,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.998,35 | ||||