- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020307
Número:05010393
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 29.688,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 270.311,48
Número:05010393.002
Valor Total da Liquidação:R$ 14.998,35
Valor Total Liquidado:R$ 14.998,35
Pagamento 26020307
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 14.998,35
Valor Líquido Pago: R$ 14.998,35
Histórico: