Dados do Empenho:

Número:05010167

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.338,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.926.661,91

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010167.003

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 104.987,46

Valor Líquido: R$ 104.987,46

Competência: Fevereiro/2026

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

FOPAG REF FEV26 - PISO ENFERM - PSF - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 104.987,461,00R$ 104.987,46
Total BrutoR$ 104.987,46
Total LiquidoR$ 104.987,46
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 104.987,46 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602068626/02/2026R$ 104.987,46