Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:05010167

Empenhada em: 05/01/2026
Exercício 2026

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.338,09

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.926.661,91


Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados RGPS (PISO DA ENFERMAGEM), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05010167.00425/02/2026R$ 33.027,94
R$ 0,00
05010167.00325/02/2026R$ 104.987,46
R$ 0,00
05010167.00229/01/2026R$ 30.335,22
R$ 0,00
05010167.00129/01/2026R$ 104.987,47
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
30/01/202630011141FMSAC05010167FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 104.987,47
30/01/202630010781FMSAC05010167FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 30.335,22
26/02/202626020686FMSAC05010167FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 104.987,46
26/02/202626020675FMSAC05010167FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.027,94
Lista de Anulações
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