Dados do Empenho:

Número:05010050

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.374,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.625,61

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010050.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.936,97

Valor Líquido: R$ 1.936,97

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.936,971,00R$ 1.936,97
Total BrutoR$ 1.936,97
Total LiquidoR$ 1.936,97
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.936,97 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602020226/02/2026R$ 1.936,97