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- Liquidação Nº 05010050.002
Número:05010050
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.374,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.625,61
Liquidação: 05010050.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.936,97
Valor Líquido: R$ 1.936,97
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.936,97 | 1,00 | R$ 1.936,97 | |
| Total Bruto | R$ 1.936,97 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.936,97 | ||||