- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 26020202
Número:05010050
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.374,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.625,61
Número:05010050.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.936,97
Valor Total Liquidado:R$ 1.936,97
Pagamento 26020202
Pago em: 26/02/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 07 - ESTAGIÁRIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.936,97
Valor Líquido Pago: R$ 1.936,97
Histórico: