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- Liquidação Nº 11020009.001
Número:11020009
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 126.302,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 373.697,80
Liquidação: 11020009.001
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 126.302,20
Valor Líquido: R$ 85.344,69
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
REF. FEVEREIRO/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 126.302,20 | 1,00 | R$ 126.302,20 | |
| Total Bruto | R$ 126.302,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 126.302,20 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.522,69 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 12.859,87 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.278,41 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 293,75 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.372,63 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 5.759,86 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 782,85 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 3.076,33 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 2.569,50 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 102,08 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 9.850,02 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 474,62 |
Total das Retenções: R$ 40.957,51