Dados do Empenho:

Número:11020009

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.302,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 373.697,80

Dados da Liquidação:

Número:11020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 126.302,20

Valor Total Liquidado:R$ 85.344,69

Pagamento 26020113

Pago em: 26/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 2632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 126.302,20

Valor Líquido Pago: R$ 85.344,69


Histórico: