Dados do Empenho:

Número:05010879

Valor Total do Empenho:R$ 62.184,75

Valor Total Liquidado:R$ 50.912,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.272,74

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.765.103,69

Saldo a empenhar:R$ 957.841,25

Liquidação: 05010879.013

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 5801

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.896,44

Valor Líquido: R$ 5.318,59

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 24/02/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: PNF 0H43
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21002SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (HORA)R$ 163,7936,00R$ 5.896,44
Total BrutoR$ 5.896,44
Total LiquidoR$ 5.896,44
NÚMERO DA NOTA: 5801

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauraçãoExtraorçamentárioR$ 5.896,445,00%R$ 294,82
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 5.896,444,80%R$ 283,03
Total das Retenções: R$ 577,85
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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