Dados do Empenho:

Número:09010001

Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149026/25-DL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.600,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.600,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149025121906

Valor Total do Contrato:R$ 9.600,00

Valor Empenhado:R$ 9.600,00

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 09010001.001

Liquidada em: 03/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA (07.291.198/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 18882

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 9.600,00

Valor Líquido: R$ 9.484,80

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 26/02/2026


Histórico:

Liquidação de 01 (uma) PRÓTESE DO TIPO TRANSTIBIAL, objetivando atendimento de demanda judicial, Processo n° 3003392-18.2025.8.06.0117, em favor de MARIA CECI DA COSTA FREITAS, conforme contrato nº 1490.25.12.19.06, oriundo da Dispensa de Licitação nº 149026/25-DL.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#37441PRÓTESE DO TIPO TRANSTIBIAL ⅓ INFERIOR DA TÍBIA, FEITA SOB MEDIDA COM MOLDAGEM GESSADA; SISTEMA COM ESTRUTURA MODULAR ENDOESQUELÉTICA; INTERFACE DE LINER SILICONE COM PINO DE FIXAÇÃO OU SEM CONEXÃO COM VÁLVULA DE EXPULÃO E JOELHERIA; PÉ ARTICULADO OU SACH, REVESTIMENTO COSMÉTICO SEMELHANTE A COR DA PELE (UNIDADE )R$ 9.600,001,00R$ 9.600,00
Total BrutoR$ 9.600,00
Total LiquidoR$ 9.600,00
NÚMERO DA NOTA: 18882

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 19/02/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2602.07.291.198/0001-59.55.001.000018882.1.35870869.8

Número do Protocolo: 22326007437082

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 9.600,001,20%R$ 115,20
Total das Retenções: R$ 115,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0503004605/03/2026R$ 9.600,00