- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 05030046
Número:09010001
Valor Total do Empenho:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:09010001.001
Valor Total da Liquidação:R$ 9.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.484,80
Pagamento 05030046
Pago em: 05/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA (07.291.198/0001-59)
Valor Total: R$ 9.600,00
Valor do IRRF: R$ 115,20
Valor Líquido Pago: R$ 9.484,80
Histórico:
FEV/26.