Dados do Empenho:

Número:05011004

Valor Total do Empenho:R$ 55.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 13.262,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 41.737,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011004.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 4.296,00

Valor Líquido: R$ 4.296,00

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 4.296,001,00R$ 4.296,00
Total BrutoR$ 4.296,00
Total LiquidoR$ 4.296,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702009227/02/2026R$ 4.296,00